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審計部
主要負責制定公司內部審計制度和操作規程,并監督執行。制定公司年度審計工作計劃,開展審計活動,向公司董事會匯報工作,情況需要時向監事會提供審計報告。負責對公司及分公司貫徹執行國家有關審計工作的法律、法規和方針政策、公司財務制度的情況進行審計監督,對財務計劃、預算執行、財務收支等經濟活動進行審計,對內部控制制度的制定和執行情況進行審計,對會計核算和會計信息的真實性和準確性進行審計。負責對分公司經理離任的經濟責任等有關審計事項。負責對內部審計工作中發現的帶有普遍性的問題或者有特殊性的事項進行審計調查。
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